İthalat beyannamesinin muhasebe kaydını yaparken beyannamenin düzenlendiği tarih mi yoksa gümrük idaresinin vurduğu kaşedeki tarih mi yoksa malın fabrika ambarımıza giriş tarihi mi dikkate alınır.
Ben Gümrüğün vurduğu kaşedeki tarihi dikkate alıyorum beyannamede yazan kuru da çizip buna göre değiştirip bu kurdan kayıt atıyorum.
Ama gümrük vergileri beyannamenin düzenlendiği tarih ve orda yazan kurdan hesaplanıyor.
diyelim tescil tarihi 31.01.2009
ama mallar bizim fabrika depomuza 03.02.2009 da giriş oldu.
ben bu ticari malları stoğa ocak ta mı dahil edicem şubat ta mı.
ocak ta da kdv sini ödemiş olabilirsiniz.
Çok düzenli stok proğramı tutuyorsanız
olmadı emanet bir koltuk ambarı açar oraya alırsınız
şubat tada gerçek ambara transfer edersiniz.
ANLADIĞIM KADARIYLA ŞÖYLE YAPSAM PROBLEM OLMAZ;
Beyanname Tarihi: 30.01.2009
KDV ve Gümrük Vergisi 30.01.2009 ödendi
İthalatla ilgili masraf faturaları 08.02.2009 ve 09.02.2009 tarihli.
159 nolu hesaba 30.01.2009 da malın alış kaydını atıyorum.
159 nolu hesaba 08.02.2009 ve 09.02.2009 da masrafların kaydını atıyorum.
159 nolu hesap bakiyesini de 28.02.2009 da(ay sonunda) 153 nolu hesaba atıyorum.